职位描述:
会计、审计相关专业;具有一定相关工作经验,持有CPA证书者优先;中共党员优先。
1、按照审计工作计划及审计项目特点,协助上级制定具体的内部审计工作方案;
2、对公司及子公司的会计资料和其他有关经济资料,以及所反映的与财务收支相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行内部审计;
3、对公司及子公司的高层、中层及关键岗位员工的离(任)职情况,进行审计检查;
4、对公司内部控制制度的健全性、可行性及其实施的有效性进行审计评价;
5、按照已批准的审计计划和审计工作方案,开展具体内部审计项目的实施。编制内部审计工作底稿,拟定内部审计报告,真实反映被审计单位或部门情况,客观公正地给予评价,并提出建设性建议和处理意见;
6、对于内审过程发现的问题,进行审计整改跟踪;
7、完成部门经理交办的其他任务。